1-Dokümanların Hazırlanması ve Kontrolü
Prosedürü: (Basılı Doküman)
2-İnsan
Kaynakları Yönetimi Prosedürü: (Basılı Doküman)
Başkanlığımız İKY
uygulamalarının neler olduğunu, yöntemlerini ve sorumluluklarını
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
3-Kayıtların
Kontrolü Prosedürü: (Basılı Doküman)
Başkanlığımızca
sunulan hizmetlere ait tüm kayıtların tanımlanması, sınıflandırılması,
muhafazası, dosyalanması, ulaşılabilirliğinin sağlanması, saklanması,
saklanmasına gerek olmayanların ayıklanması/iptali/imhası, gizlilik ilkelerine
uyulması için gerekli yöntemin oluşturulması, sürekliliğinin sağlanması ve
sorumlulukların belirlenmesi ve kontrollerin tanımlanması amacıyla hazırlanmıştır.
4-Yönetimin
Gözden Geçirme Prosedürü: (Basılı Doküman)
Başkanlığımız
Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin ve sürekli olarak
devam ettirilmesi ve bu sistemin kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak
varlığını sürdürebilmesi için kalite
sisteminin periyodik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla
yürütülecek faaliyetler ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
5-Düzeltici, Önleyici ve
İyileştirici Faaliyetler Prosedürü: (Basılı Doküman)
Başkanlığımız Kalite
Yönetim Sistemi çerçevesinde sunulan faaliyetlerin her aşamasında tespit edilen
uygunsuzluklar ile sebeplerinin belirlenmesi, giderilmesi, tekrarı ve muhtemel
uygunsuzların önlenmesi ve Başkanlık bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sürekli
izlenerek iyileştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
6-İç
Tetkik Prosedürü: (Basılı Doküman)
Başkanlığımız Kalite
Yönetim Sistemi'nin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin ve sürekli
iyileştirilmesi için gerekli şartların belirlenmesini sağlamak amacıyla
denetimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların
giderilmesine yönelik yöntemleri ve sorumlulukları tanımlamak için
hazırlanmıştır.